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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 미래농업 기술보급지원 | |||||||
가축분뇨 부숙도 측정 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,545,000 | 7,492,780 | 11,052,220 | 40.403% | |
병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 22,721,740 | 24,278,260 | 48.344% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 73,153,750 | 31,846,250 | 69.67% | |
지역특화 우수품종 보급(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원 가치 확산 | |||||||
농촌여성 과제교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,318,000 | 12,288,620 | 14,029,380 | 46.693% | |
생활개선회 특별활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | 0% | |
농촌생활활력화 새기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 48,710,000 | 38,579,660 | 10,130,340 | 79.203% | |
생활과학실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,150,000 | 1,196,020 | 1,953,980 | 37.969% | |
농촌노인 여가문화 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 활력화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 | 자체 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0% | |
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 36,685,000 | 13,315,000 | 73.37% | |
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 5,367,790 | 132,210 | 97.596% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 24,000,000 | 6,000,000 | 80% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 41,500,000 | 8,500,000 | 83% | |
농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,260,000 | 740,000 | 87.667% | |
> 농업기계 서비스 지원 | |||||||
농업기계 순회교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 13,812,000 | 10,161,210 | 3,650,790 | 73.568% | |
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
농업기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 76,592,000 | 50,831,810 | 25,760,190 | 66.367% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,125,300 | 3,874,700 | 80.627% | |
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 53,078,040 | 56,921,960 | 48.253% | |
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 13,768,860 | 1,231,140 | 91.792% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 332,227,000 | 148,413,970 | 183,813,030 | 44.672% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 60,140,000 | 29,826,660 | 30,313,340 | 49.595% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 587,345,000 | 580,549,000 | 6,796,000 | 98.843% | |
수도사업소 [일반회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
지방상수도현대화사업 | 보조 | 환경 | 2,919,000,000 | 2,919,000,000 | 0 | 100% | |
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 환경 | 1,040,000,000 | 490,000 | 1,039,510,000 | 0.047% | |
은행정길 상수관로 확장사업 | 보조 | 환경 | 98,000,000 | 87,992,220 | 10,007,780 | 89.788% | |
하수도 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수유지관리 | 자체 | 환경 | 213,456,000 | 109,428,910 | 104,027,090 | 51.265% | |
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,250,000 | 23,919,940 | 26,330,060 | 47.602% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 13,284,210 | 20,975,790 | 38.775% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,320,096,000 | 5,320,096,000 | 0 | 100% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 45,066,000 | 20,823,840 | 24,242,160 | 46.207% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 1,159,000 | 1,541,000 | 42.926% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 937,656,000 | 457,723,030 | 479,932,970 | 48.816% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,856,000 | 114,406,070 | 96,449,930 | 54.258% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 108,829,000 | 35,853,710 | 72,975,290 | 32.945% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 19,650,600 | 19,029,400 | 50.803% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 20,617,630 | 20,622,370 | 49.994% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 69,049,600 | 78,174,400 | 46.901% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 76,670,000 | 423,330,000 | 15.334% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,660,000 | 36,185,820 | 69,474,180 | 34.247% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 | 100% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 20,240,000 | 479,760,000 | 4.048% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 163,695,000 | 78,533,400 | 85,161,600 | 47.975% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 257,851,000 | 108,343,680 | 149,507,320 | 42.018% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 166,463,000 | 87,168,830 | 79,294,170 | 52.365% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,235,000 | 31,531,990 | 21,703,010 | 59.232% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 187,050,000 | 91,874,790 | 95,175,210 | 49.118% | |
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 85,410,000 | 29,911,300 | 55,498,700 | 35.021% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 555,640,000 | 270,720,000 | 284,920,000 | 48.722% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,016,000 | 252,000 | 1,764,000 | 12.5% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 4,075,000 | 2,485,000 | 62.119% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,494,900 | 5,100 | 99.66% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,920,000 | 2,765,000 | 5,155,000 | 34.912% | |
증평면 탄생 110주년 기념 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 24,297,000 | 703,000 | 97.188% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 199,294,000 | 77,529,550 | 121,764,450 | 38.902% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 32,679,000 | 20,614,000 | 12,065,000 | 63.08% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 2,260,000 | 6,800,000 | 24.945% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,980,000 | 10,900,500 | 29,079,500 | 27.265% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 36,200,000 | 9,180,000 | 27,020,000 | 25.359% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 23,915,000 | 11,962,020 | 11,952,980 | 50.019% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 73,770,000 | 27,014,730 | 46,755,270 | 36.62% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 1,610,000 | 2,870,000 | 35.938% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,269,000 | 25,210,330 | 25,058,670 | 50.151% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 19,076,150 | 22,373,850 | 46.022% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 26,830,000 | 5,914,900 | 20,915,100 | 22.046% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 6,939,500 | 16,610,500 | 29.467% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 6,328,520 | 8,293,480 | 43.281% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 71,825,000 | 28,607,000 | 43,218,000 | 39.829% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 73,445,000 | 74,875,000 | 49.518% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 97,000 | 383,000 | 20.208% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 1,094,000 | 5,986,000 | 15.452% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,772,000 | 47,699,810 | 90,072,190 | 34.622% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 1,491,300 | 798,700 | 65.122% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,080,000 | 3,453,300 | 8,626,700 | 28.587% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 770,000 | 1,470,000 | 34.375% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 109,513,000 | 49,674,420 | 59,838,580 | 45.359% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 516,394,000 | 231,972,710 | 284,421,290 | 44.922% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 208,784,000 | 100,610,200 | 108,173,800 | 48.189% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 55,300,000 | 30,480,000 | 24,820,000 | 55.118% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 17,018,880 | 17,241,120 | 49.676% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 11,868,360 | 31,766,640 | 27.199% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,623,000 | 41,335,280 | 55,287,720 | 42.78% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 725,077,000 | 187,471,650 | 537,605,350 | 25.855% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 321,271,490 | 558,140,510 | 36.533% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 665,299,000 | 317,073,400 | 348,225,600 | 47.659% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 52,177,550 | 156,535,450 | 25% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 423,536,950 | 517,462,360 | 45.009% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 370,407,560 | 729,592,440 | 33.673% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 2,517,210,000 | 30,342,000 | 98.809% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 48,079,880 | 56,734,120 | 45.872% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 5,641,600 | 7,798,400 | 41.976% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 114,210 | 4,885,790 | 2.284% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 85,409,000 | 50,474,940 | 34,934,060 | 59.098% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 21,915,000 | 0 | 21,915,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 183,645,000 | 81,986,250 | 101,658,750 | 44.644% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 21,350,070 | 45,807,930 | 31.791% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 622,000 | 0 | 622,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 266,908,000 | 0 | 266,908,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,813,000 | 0 | 141,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 1,144,551,610 | 0 | 1,144,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
하수관로 기술진단 | 자체 | 환경 | 113,939,000 | 0 | 113,939,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 7,610,377,530 | 0 | 7,610,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 1,809,843,920 | 0 | 1,809,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,975,000 | 0 | 311,975,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,618,000 | 0 | 1,331,618,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 498,000,000 | 6,000,000 | 98.81% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,511,471,000 | 0 | 12,511,471,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 190,021,000 | 0 | 190,021,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 19,480,000 | 520,000 | 97.4% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 5,649,830,000 | 0 | 5,649,830,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 352,311,000 | 0 | 352,311,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,020,000 | 3,717,500 | 12,302,500 | 23.205% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 208,850,000 | 15,030,000 | 193,820,000 | 7.197% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,446,329,000 | 0 | 1,446,329,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,549,000 | 0 | 580,549,000 | 0% |