총 1,395건 23/28
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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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도시건축과 [일반회계] | |||||||
살고싶은 지역 쾌적한 도시만들기 | |||||||
> 쾌적한 도시환경조성 | |||||||
증평시가지 도로정비 및 소파보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 290,000,000 | 171,829,500 | 118,170,500 | 59.252% | |
군계획도로 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 49,279,000 | 22,407,870 | 26,871,130 | 45.471% | |
자전거시설 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,659,000 | 19,966,060 | 30,692,940 | 39.413% | |
시설물안전법 점검 용역 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,000,000 | 32,500,000 | 13,500,000 | 70.652% | |
장동리 보도육교 승강기 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,700,000 | 9,543,000 | 2,157,000 | 81.564% | |
자전거도로 보수 및 위험구간 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 75,260,420 | 24,739,580 | 75.26% | |
진성빌라~대원빌라간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 314,790,770 | 97,271,280 | 217,519,490 | 30.9% | |
농협한삼인~철도변간 도로개설공사 2구간 | 자체 | 국토및지역개발 | 42,094,880 | 42,094,880 | 0 | 100% | |
증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,854,570,100 | 93,663,670 | 2,760,906,430 | 3.281% | |
보건복지로(중로2-29호) 확포장공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,675,525,200 | 32,212,300 | 1,643,312,900 | 1.923% | |
개발행위 DB운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 7,700,000 | 4,300,000 | 64.167% | |
증평초 앞 교통위험구간 개선사업(소로2-25호) | 보조 | 국토및지역개발 | 498,311,000 | 15,855,400 | 482,455,600 | 3.182% | |
여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,159,420 | 0 | 29,159,420 | 0% | |
수해복구(지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 224,593,000 | 152,849,630 | 71,743,370 | 68.056% | |
증평대교(상행) 도로구간 보수공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 180,327,970 | 19,672,030 | 90.164% | |
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 50,156,970 | 169,843,030 | 22.799% | |
증평시가지 보행환경 개선(횡단보도 턱낮추기 사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 93,893,610 | 106,106,390 | 46.947% | |
> 지속가능한 도시만들기 | |||||||
증평군민 자전거보험 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 21,000,000 | 19,693,530 | 1,306,470 | 93.779% | |
증평자전거대행진 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
어린이자전거 교통안전교육장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,280,000 | 9,280,000 | 0 | 100% | |
도시재생 인정사업(창동리) | 보조 | 국토및지역개발 | 29,060,000 | 0 | 29,060,000 | 0% | |
무단방치자전거 계도 | 자체 | 국토및지역개발 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
도시재생 뉴딜사업(윗장뜰) | 보조 | 국토및지역개발 | 3,476,435,750 | 434,992,630 | 3,041,443,120 | 12.513% | |
지자체 저출산 대응 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 318,774,750 | 318,774,750 | 0 | 100% | |
창의파크 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 126,368,000 | 44,155,150 | 82,212,850 | 34.942% | |
행정운영경비(도시건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 50,100,000 | 50,100,000 | 0 | 100% | |
인력운영비 | 자체 | 기타 | 41,402,000 | 20,264,580 | 21,137,420 | 48.946% | |
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 47,920,000 | 869,410 | 47,050,590 | 1.814% | |
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
건축행정건실화구현 | |||||||
> 신뢰받는 건축행정 구현 | |||||||
건축행정운영 | 자체 | 사회복지 | 44,171,000 | 31,707,000 | 12,464,000 | 71.782% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 공동주택지원 | |||||||
공동주택지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,500,000 | 139,100,000 | 61,400,000 | 69.377% | |
영구임대아파트 공동전기요금 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 2,882,200 | 117,800 | 96.073% | |
> 주거환경개선 | |||||||
농촌빈집정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 7,500,000 | 12,500,000 | 37.5% | |
이사비지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,200,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | 61.538% | |
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 23,524,000 | 547,020 | 22,976,980 | 2.325% | |
빈집실태조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
농촌 취약계층 주거개선 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 0% | |
> 살기좋은 지역만들기 | |||||||
옥외광고물 환경정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 46,097,000 | 21,370,320 | 24,726,680 | 46.359% | |
주택행정운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 | 100% | |
증평군 경관계획 재정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 182,000,000 | 0 | 182,000,000 | 0% | |
증평군 야간경관 명소화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 | 0% | |
보건소 [일반회계] | |||||||
건강 증진 | |||||||
> 삶의 질 향상을 위한 건강증진 | |||||||
건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 141,834,000 | 58,932,360 | 82,901,640 | 41.55% | |
지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 118,868,000 | 62,808,210 | 56,059,790 | 52.839% | |
> 찾아가는 보건의료서비스 | |||||||
이동순회 진료사업 | 자체 | 보건 | 9,260,000 | 8,806,510 | 453,490 | 95.103% | |
구강보건 홍보 및 교육사업 | 자체 | 보건 | 3,405,000 | 2,250,000 | 1,155,000 | 66.079% | |
재가암환자관리 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 1,234,640 | 2,765,360 | 30.866% | |
헌혈 장려사업 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0% | |
방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 15,302,000 | 6,984,100 | 8,317,900 | 45.642% | |
> 내실있는 보건의료서비스 | |||||||
선진보건행정 추진 | 자체 | 보건 | 28,275,000 | 13,824,200 | 14,450,800 | 48.892% | |
민원실 운영 | 자체 | 보건 | 8,026,000 | 4,411,950 | 3,614,050 | 54.971% | |
진료서비스 운영 | 자체 | 보건 | 39,742,000 | 17,775,650 | 21,966,350 | 44.728% | |
검진서비스 운영 | 자체 | 보건 | 38,970,000 | 18,901,780 | 20,068,220 | 48.503% | |
도안보건지소 운영 | 자체 | 보건 | 42,630,000 | 15,043,420 | 27,586,580 | 35.288% | |
보건진료 전담공무원 보수교육 | 보조 | 보건 | 360,000 | 360,000 | 0 | 100% | |
보건진료소 운영 | 자체 | 보건 | 21,986,000 | 12,360,310 | 9,625,690 | 56.219% | |
보건진료소 보조인력 지원 | 보조 | 보건 | 5,859,000 | 2,917,590 | 2,941,410 | 49.797% | |
자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 6,400,000 | 2,806,180 | 3,593,820 | 43.847% | |
> 출산장려 지원 | |||||||
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 46,417,200 | 53,582,800 | 46.417% | |
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 149,660,000 | 92,405,100 | 57,254,900 | 61.743% | |
기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 119,000,000 | 90,700,000 | 28,300,000 | 76.218% | |
첫만남 이용권 지원 | 보조 | 보건 | 349,000,000 | 280,000,000 | 69,000,000 | 80.229% | |
출산육아수당 지원 | 보조 | 보건 | 167,000,000 | 98,664,000 | 68,336,000 | 59.08% | |
임산부 산후조리비 지원 | 보조 | 보건 | 81,500,000 | 22,500,000 | 59,000,000 | 27.607% | |
군 지역 임산부 교통비 지급 | 보조 | 보건 | 52,500,000 | 8,702,660 | 43,797,340 | 16.576% | |
임신 사전건강관리 지원 | 보조 | 보건 | 17,660,000 | 2,654,400 | 15,005,600 | 15.031% | |
> 여성과 어린이 건강증진 | |||||||
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 500,000 | 124,800 | 375,200 | 24.96% | |
표준모자보건수첩 제작 | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 75% | |
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 2,954,880 | 1,045,120 | 73.872% | |
선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보조 | 보건 | 100,000 | 8,000 | 92,000 | 8% | |
청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 684,000 | 1,116,000 | 38% | |
고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 5,871,840 | 128,160 | 97.864% | |
의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 보조 | 보건 | 724,000 | 543,000 | 181,000 | 75% | |
방역·구호 | |||||||
> 감염병 관리 | |||||||
한센병환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 2,262,000 | 0 | 2,262,000 | 0% | |
국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 597,396,000 | 193,472,450 | 403,923,550 | 32.386% | |
방역소독사업 | 자체 | 보건 | 91,952,000 | 60,438,660 | 31,513,340 | 65.728% | |
임시 예방접종 | 자체 | 보건 | 257,144,000 | 90,602,020 | 166,541,980 | 35.234% | |
감염병 예방사업 | 자체 | 보건 | 55,448,000 | 10,905,520 | 44,542,480 | 19.668% | |
한센병 관리사업 | 자체 | 보건 | 14,900,000 | 14,900,000 | 0 | 100% | |
결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 50,850,000 | 23,337,450 | 27,512,550 | 45.895% | |
에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 12,314,000 | 2,157,300 | 10,156,700 | 17.519% | |
코로나19 격리입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 14,536,890 | 5,463,110 | 72.684% | |
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 보조 | 보건 | 95,144,000 | 1,431,530 | 93,712,470 | 1.505% | |
보건소결핵진단 검사지원 | 보조 | 보건 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 0% | |
코로나19 검사 양성자 감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
> 만성병 관리 | |||||||
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 57,940,000 | 57,940,000 | 0 | 100% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 67,792,000 | 67,792,000 | 0 | 100% | |
만성질환 전문가 육성(FMTP) | 보조 | 보건 | 2,676,000 | 2,676,000 | 0 | 100% | |
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 보조 | 보건 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | 100% | |
> 정신보건사업 | |||||||
정신질환자 사회복귀시설 운영 | 자체 | 보건 | 129,034,000 | 62,494,000 | 66,540,000 | 48.432% | |
치매치료관리비(약제비) 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 62,440,000 | 43,708,000 | 18,732,000 | 70% | |
치매환자 돌봄재활지원 | 보조 | 보건 | 26,500,000 | 13,849,340 | 12,650,660 | 52.262% | |
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,500,000 | 40,880,000 | 10,620,000 | 79.379% | |
자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 40,720,000 | 32,576,000 | 8,144,000 | 80% | |
인지재활프로그램 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 6,591,500 | 3,408,500 | 65.915% | |
자살위험자 응급개입치료비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
치매안심센터 운영지원 | 보조 | 보건 | 341,479,000 | 149,045,530 | 192,433,470 | 43.647% | |
치매노인 공공후견 지원 | 보조 | 보건 | 2,800,000 | 348,300 | 2,451,700 | 12.439% | |
지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 50% | |
우울증환자 치료관리비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 인력확충 | 보조 | 보건 | 460,560,000 | 368,448,000 | 92,112,000 | 80% | |
정신질환자 치료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 4,302,000 | 4,302,000 | 0 | 100% | |
정신건강복지센터 자살예방지원 인력지원 | 보조 | 보건 | 37,853,000 | 30,282,400 | 7,570,600 | 80% | |
통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 151,000,000 | 120,800,000 | 30,200,000 | 80% | |
군민 마음건강 증진 | 보조 | 보건 | 134,200,000 | 19,746,000 | 114,454,000 | 14.714% | |
> 국가 암관리 | |||||||
암환자 의료비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 7,856,690 | 32,143,310 | 19.642% | |
국가암관리 | 보조 | 보건 | 51,000,000 | 50,409,500 | 590,500 | 98.842% | |
의료급여수급권자 일반 건강검진 | 보조 | 보건 | 8,500,000 | 6,375,000 | 2,125,000 | 75% | |
의료급여수급권자 건강검진 관리 | 보조 | 보건 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0% | |
행정운영경비(보건소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 448,787,000 | 201,293,230 | 247,493,770 | 44.853% | |
건강증진사업관리(인건비) | 보조 | 기타 | 263,654,000 | 128,315,090 | 135,338,910 | 48.668% | |
방문건강관리사업(인건비) | 보조 | 기타 | 209,099,000 | 100,024,380 | 109,074,620 | 47.836% | |
지역사회중심 금연지원서비스(인건비) | 보조 | 기타 | 39,520,000 | 18,454,480 | 21,065,520 | 46.697% | |
예방접종등록센터 운영(인건비) | 보조 | 기타 | 36,401,000 | 17,785,440 | 18,615,560 | 48.86% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 98,110,000 | 42,041,490 | 56,068,510 | 42.851% | |
보건소 운영지원 | |||||||
> 공공보건.의료기관 기능강화 | |||||||
공공시설물 유지관리 | 자체 | 보건 | 230,189,000 | 95,071,760 | 135,117,240 | 41.302% | |
의료장비 및 전산장비 유지관리 | 자체 | 보건 | 8,998,000 | 3,103,740 | 5,894,260 | 34.494% | |
농어촌 보건의료서비스 개선사업 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 4,910,000 | 6,790,000 | 41.966% | |
재무활동(보건소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 204,861,000 | 109,421,120 | 95,439,880 | 53.412% | |
농업기술센터 [일반회계] | |||||||
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 스마트농업 인력육성 | |||||||
농업인단체 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 73,700,000 | 24,614,700 | 49,085,300 | 33.399% | |
새해농업인실용교육 및 품목별 농업인교육 | 자체 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 7,737,800 | 6,262,200 | 55.27% | |
농촌지도사업 활력화 지원(인력육성팀) | 보조 | 농림해양수산 | 59,320,000 | 45,845,000 | 13,475,000 | 77.284% | |
지역특화농업기술 정보화인력 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 4,260,130 | 5,739,870 | 42.601% | |
농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 460,000 | 3,740,000 | 10.952% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 60% | |
> 농촌지도 기반조성 | |||||||
청사시설 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 136,074,000 | 86,551,120 | 49,522,880 | 63.606% | |
농촌지도사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,870,000 | 5,715,900 | 5,154,100 | 52.584% | |
허브랜드 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 67,020,000 | 26,484,920 | 40,535,080 | 39.518% | |
산책로 및 조경지(소공연장 등) 환경정비 | 자체 | 농림해양수산 | 28,752,000 | 17,217,620 | 11,534,380 | 59.883% | |
농산물 종합가공지원센터 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
농촌지도사업 활력화 지원(지도기획팀) | 보조 | 농림해양수산 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | 50% | |
> 미래농업 기술보급지원 | |||||||
기술보급사업 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 5,940,000 | 2,185,440 | 3,754,560 | 36.792% | |
농업 신기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 530,000,000 | 386,000,000 | 144,000,000 | 72.83% | |
새기술보급사업 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 202,150,000 | 153,036,640 | 49,113,360 | 75.704% | |
원예 ·특작 새기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 50% | |
고품질안정축산물 생산 경쟁력 제고 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 50% | |
종합검정실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,880,000 | 3,959,700 | 6,920,300 | 36.394% | |
쌀직불금 행정경비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 100% | |
유용미생물배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 43,720,000 | 29,088,200 | 14,631,800 | 66.533% | |
종합분석실 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,400,000 | 11,004,000 | 15,396,000 | 41.682% | |
새기술실증포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 46,901,000 | 21,548,660 | 25,352,340 | 45.945% | |
농작물병해충 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 21,003,000 | 6,997,000 | 75.011% | |
원예치료실 및 테마파크시설 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 24,116,000 | 8,488,180 | 15,627,820 | 35.197% | |
병해충 방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 127,300,000 | 0 | 127,300,000 | 0% | |
시설하우스 지역 실증재배 | 자체 | 농림해양수산 | 27,841,000 | 11,776,360 | 16,064,640 | 42.299% | |
농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
식량작물 경쟁력 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨 부숙도 측정 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 18,545,000 | 7,492,780 | 11,052,220 | 40.403% | |
병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 47,000,000 | 22,721,740 | 24,278,260 | 48.344% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 73,153,750 | 31,846,250 | 69.67% | |
지역특화 우수품종 보급(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
> 농촌자원 가치 확산 | |||||||
농촌여성 과제교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,318,000 | 12,288,620 | 14,029,380 | 46.693% | |
생활개선회 특별활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | 0% | |
농촌생활활력화 새기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 48,710,000 | 38,579,660 | 10,130,340 | 79.203% | |
생활과학실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,150,000 | 1,196,020 | 1,953,980 | 37.969% | |
농촌노인 여가문화 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 활력화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
생산현장 찾아가는 소비자 그린투어 | 자체 | 농림해양수산 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0% | |
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 36,685,000 | 13,315,000 | 73.37% | |
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 5,367,790 | 132,210 | 97.596% | |
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 24,000,000 | 6,000,000 | 80% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 41,500,000 | 8,500,000 | 83% | |
농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,260,000 | 740,000 | 87.667% | |
> 농업기계 서비스 지원 | |||||||
농업기계 순회교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 13,812,000 | 10,161,210 | 3,650,790 | 73.568% | |
농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
농업기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 76,592,000 | 50,831,810 | 25,760,190 | 66.367% | |
교육용 농업기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 16,125,300 | 3,874,700 | 80.627% | |
농작업 대행 서비스센터 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 53,078,040 | 56,921,960 | 48.253% | |
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계팀) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 13,768,860 | 1,231,140 | 91.792% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 332,227,000 | 148,413,970 | 183,813,030 | 44.672% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 60,140,000 | 29,826,660 | 30,313,340 | 49.595% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 587,345,000 | 580,549,000 | 6,796,000 | 98.843% | |
수도사업소 [일반회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
지방상수도현대화사업 | 보조 | 환경 | 2,919,000,000 | 2,919,000,000 | 0 | 100% | |
도안, 증평2산업단지 배수지 소형생물 대응체계 구축사업 | 보조 | 환경 | 1,040,000,000 | 490,000 | 1,039,510,000 | 0.047% | |
은행정길 상수관로 확장사업 | 보조 | 환경 | 98,000,000 | 87,992,220 | 10,007,780 | 89.788% | |
하수도 관리 | |||||||
> 지하수 관리 | |||||||
지하수유지관리 | 자체 | 환경 | 213,456,000 | 109,428,910 | 104,027,090 | 51.265% | |
지하수 방치공 원상복구 지원 사업 | 보조 | 환경 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,250,000 | 23,919,940 | 26,330,060 | 47.602% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 13,284,210 | 20,975,790 | 38.775% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,320,096,000 | 5,320,096,000 | 0 | 100% | |
상하수도운영·지원 | |||||||
> 상하수도운영·지원 | |||||||
청사운영관리 | 자체 | 환경 | 45,066,000 | 20,823,840 | 24,242,160 | 46.207% | |
상하수도추진지원 | 자체 | 환경 | 2,700,000 | 1,159,000 | 1,541,000 | 42.926% | |
휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
명품 산림휴양 육성 | |||||||
> 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 937,656,000 | 457,723,030 | 479,932,970 | 48.816% | |
율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,856,000 | 114,406,070 | 96,449,930 | 54.258% | |
휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 108,829,000 | 35,853,710 | 72,975,290 | 32.945% | |
> 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 19,650,600 | 19,029,400 | 50.803% | |
행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 20,617,630 | 20,622,370 | 49.994% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 69,049,600 | 78,174,400 | 46.901% | |
재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
> 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 76,670,000 | 423,330,000 | 15.334% | |
좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,660,000 | 36,185,820 | 69,474,180 | 34.247% | |
별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 | 100% | |
좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 20,240,000 | 479,760,000 | 4.048% | |
휴양문화공간 조성 | |||||||
> 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 163,695,000 | 78,533,400 | 85,161,600 | 47.975% | |
산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 257,851,000 | 108,343,680 | 149,507,320 | 42.018% | |
좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 166,463,000 | 87,168,830 | 79,294,170 | 52.365% | |
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,235,000 | 31,531,990 | 21,703,010 | 59.232% | |
별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 187,050,000 | 91,874,790 | 95,175,210 | 49.118% | |
치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
증평읍 [일반회계] | |||||||
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민생활기반시설 정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 85,410,000 | 29,911,300 | 55,498,700 | 35.021% | |
> 행정 지원단체 관리 | |||||||
통리반장활동보상금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 555,640,000 | 270,720,000 | 284,920,000 | 48.722% | |
방위협의회 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,016,000 | 252,000 | 1,764,000 | 12.5% | |
이장 활동 및 홍보지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,560,000 | 4,075,000 | 2,485,000 | 62.119% | |
주민의식 함양지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 1,494,900 | 5,100 | 99.66% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,920,000 | 2,765,000 | 5,155,000 | 34.912% | |
증평면 탄생 110주년 기념 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 24,297,000 | 703,000 | 97.188% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 199,294,000 | 77,529,550 | 121,764,450 | 38.902% | |
주민생활지원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 315,000 | 0 | 315,000 | 0% | |
민원실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 32,679,000 | 20,614,000 | 12,065,000 | 63.08% | |
재해 및 재난 대책 | 자체 | 일반공공행정 | 9,060,000 | 2,260,000 | 6,800,000 | 24.945% | |
> 주민자치회 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,980,000 | 10,900,500 | 29,079,500 | 27.265% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 36,200,000 | 9,180,000 | 27,020,000 | 25.359% | |
행정운영경비(증평읍) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 23,915,000 | 11,962,020 | 11,952,980 | 50.019% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 73,770,000 | 27,014,730 | 46,755,270 | 36.62% | |
사회복지 기반조성 | |||||||
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 4,480,000 | 1,610,000 | 2,870,000 | 35.938% | |
도안면 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(도안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 50,269,000 | 25,210,330 | 25,058,670 | 50.151% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 41,450,000 | 19,076,150 | 22,373,850 | 46.022% | |
주민 행정 편의 도모 | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 26,830,000 | 5,914,900 | 20,915,100 | 22.046% | |
주민자치회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 23,550,000 | 6,939,500 | 16,610,500 | 29.467% | |
문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 14,622,000 | 6,328,520 | 8,293,480 | 43.281% | |
> 주민생활기반시설정비보수 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 71,825,000 | 28,607,000 | 43,218,000 | 39.829% | |
> 행정지원조직 관리 | |||||||
통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 148,320,000 | 73,445,000 | 74,875,000 | 49.518% | |
방위협의회 운영보상 | 자체 | 일반공공행정 | 480,000 | 97,000 | 383,000 | 20.208% | |
농지위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 7,080,000 | 1,094,000 | 5,986,000 | 15.452% | |
> 고객만족 행정서비스 운영 | |||||||
청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 137,772,000 | 47,699,810 | 90,072,190 | 34.622% | |
행정서비스운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,290,000 | 1,491,300 | 798,700 | 65.122% | |
재난재해 예방활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,080,000 | 3,453,300 | 8,626,700 | 28.587% | |
> 사회취약계층 지원 | |||||||
지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,240,000 | 770,000 | 1,470,000 | 34.375% | |
의회사무과 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 군민과 함께하는 의정활동 구현 | |||||||
내실 있는 지방의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 109,513,000 | 49,674,420 | 59,838,580 | 45.359% | |
군민과 함께하는 의정활동 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 516,394,000 | 231,972,710 | 284,421,290 | 44.922% | |
의정활동 홍보기능 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 208,784,000 | 100,610,200 | 108,173,800 | 48.189% | |
의정 수행에 대한 역량제고 | 자체 | 일반공공행정 | 55,300,000 | 30,480,000 | 24,820,000 | 55.118% | |
행정운영경비(의회사무과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 34,260,000 | 17,018,880 | 17,241,120 | 49.676% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 43,635,000 | 11,868,360 | 31,766,640 | 27.199% | |
수도사업소 [상수도특별회계] | |||||||
상수도 · 식수 관리 | |||||||
> 상수도 정비·관리 | |||||||
상수도 요금관리 | 자체 | 환경 | 96,623,000 | 41,335,280 | 55,287,720 | 42.78% | |
상수도시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 725,077,000 | 187,471,650 | 537,605,350 | 25.855% | |
상수도 계량업무 추진 | 자체 | 환경 | 879,412,000 | 321,271,490 | 558,140,510 | 36.533% | |
상수도긴급공사 | 자체 | 환경 | 665,299,000 | 317,073,400 | 348,225,600 | 47.659% | |
수탁공사 | 자체 | 환경 | 208,713,000 | 52,177,550 | 156,535,450 | 25% | |
상수관로 개선공사 | 자체 | 환경 | 940,999,310 | 423,536,950 | 517,462,360 | 45.009% | |
상수관로 확장공사 | 자체 | 환경 | 1,100,000,000 | 370,407,560 | 729,592,440 | 33.673% | |
광역상수도 정수 구입 | 자체 | 환경 | 2,547,552,000 | 2,517,210,000 | 30,342,000 | 98.809% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,814,000 | 48,079,880 | 56,734,120 | 45.872% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 13,440,000 | 5,641,600 | 7,798,400 | 41.976% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 114,210 | 4,885,790 | 2.284% | |
경제기업과 [발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
전략산업육성 | |||||||
> 태양광산업 육성 | |||||||
발전소 주변지역 지원사업(기본지원사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
복지지원과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 의료급여 지원 | |||||||
의료급여 | 보조 | 사회복지 | 85,409,000 | 50,474,940 | 34,934,060 | 59.098% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 21,915,000 | 0 | 21,915,000 | 0% | |
건설교통과 [주차장사업특별회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 주정차 질서유지 | |||||||
주정차지도단속 | 자체 | 교통및물류 | 183,645,000 | 81,986,250 | 101,658,750 | 44.644% | |
주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 67,158,000 | 21,350,070 | 45,807,930 | 31.791% | |
경제기업과 [일반산업단지특별회계] | |||||||
일반산업단지 조성 | |||||||
> 일반산업단지 조성 지원 | |||||||
일반산업단지 유지보수 | 자체 | 국토및지역개발 | 622,000 | 0 | 622,000 | 0% | |
수도사업소 [하수도공기업특별회계] | |||||||
하수도 관리 | |||||||
> 하수도 정비·관리 | |||||||
하수도 운영관리 | 자체 | 환경 | 34,550,000 | 0 | 34,550,000 | 0% | |
증평위생처리장 운영 | 자체 | 환경 | 1,387,595,770 | 0 | 1,387,595,770 | 0% | |
수질개선사업소 운영 | 자체 | 환경 | 3,718,201,000 | 0 | 3,718,201,000 | 0% | |
하수도보수 및 수탁공사 | 자체 | 환경 | 266,908,000 | 0 | 266,908,000 | 0% | |
하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,813,000 | 0 | 141,813,000 | 0% | |
수질개선사업소 보수공사 | 자체 | 환경 | 1,144,551,610 | 0 | 1,144,551,610 | 0% | |
하수관로정비 BTL 운영관리 | 자체 | 환경 | 366,000,000 | 0 | 366,000,000 | 0% | |
하수관로정비BTL임대료 | 보조 | 환경 | 1,985,000,000 | 0 | 1,985,000,000 | 0% | |
특정업무수행활동 지원 | 자체 | 환경 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 0% | |
하수관로 기술진단 | 자체 | 환경 | 113,939,000 | 0 | 113,939,000 | 0% | |
증평 공공하수처리시설 개량 | 보조 | 환경 | 7,610,377,530 | 0 | 7,610,377,530 | 0% | |
도안2처리분구 하수관로정비사업 | 보조 | 환경 | 1,809,843,920 | 0 | 1,809,843,920 | 0% | |
연탄리 배수펌프장설치사업 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
행정운영경비(수도사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,975,000 | 0 | 311,975,000 | 0% | |
재무활동(수도사업소) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
복지지원과 [사회복지기금] | |||||||
저소득층 복지증진 | |||||||
> 저소득 주민자녀 지원 | |||||||
저소득 주민자녀 장학금 지급 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 국민기초수급자 자활 자립지원 | |||||||
국민기초수급자 자립지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지지원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,331,618,000 | 0 | 1,331,618,000 | 0% | |
환경위생과 [폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
청소관리 | |||||||
> 폐기물처리시설 주변지역주민 지원 | |||||||
광덕주민협의체 지원 | 자체 | 환경 | 504,000,000 | 498,000,000 | 6,000,000 | 98.81% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0% | |
재무과 [청사건립기금] | |||||||
재무활동(재무과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
청사 증축 및 신축 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 12,511,471,000 | 0 | 12,511,471,000 | 0% | |
농업유통과 [농축산물가격안정기금] | |||||||
농촌 복지여건 개선을 통한 삶의 질 향상 | |||||||
> 농축산물가격안정기금사업 | |||||||
농축산물가격안정기금 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 101,120,000 | 0 | 101,120,000 | 0% | |
재무활동(농업유통과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,386,603,000 | 0 | 1,386,603,000 | 0% | |
행복돌봄과 [양성평등기금] | |||||||
여성 복지 증진 및 보육 지원 | |||||||
> 양성평등기금사업 | |||||||
양성평등사회실현 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(행복돌봄과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
양성평등기금 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,065,163,000 | 0 | 1,065,163,000 | 0% | |
도시건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
재무활동(도시건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 190,021,000 | 0 | 190,021,000 | 0% | |
살고싶은 도시환경 조성 | |||||||
> 옥외광고물등 환경개선 | |||||||
옥외광고물등 환경개선(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 19,480,000 | 520,000 | 97.4% | |
기획예산과 [통합재정안정화기금] | |||||||
재무활동(기획예산과) | |||||||
> 내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | |||||||
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 5,649,830,000 | 0 | 5,649,830,000 | 0% | |
환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식품진흥기금 | |||||||
식품진흥기금 활성화 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 2,232,000 | 1,768,000 | 55.8% | |
재무활동(환경위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 218,156,000 | 0 | 218,156,000 | 0% | |
자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
재무활동(자치행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 352,311,000 | 0 | 352,311,000 | 0% | |
고향사랑기금 운용 | |||||||
> 고향사랑기부제 운영 및 활성화 | |||||||
고향사랑기부제 기본운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,020,000 | 3,717,500 | 12,302,500 | 23.205% | |
재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
재난·재해예방 | |||||||
> 재난 예방 및 복구 | |||||||
재난관리기금 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 208,850,000 | 15,030,000 | 193,820,000 | 7.197% | |
재난상황 긴급대응비 | 자체 | 공공질서및안전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
재무활동(재난안전과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,446,329,000 | 0 | 1,446,329,000 | 0% | |
농업기술센터 [농촌전문인력육성기금] | |||||||
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 580,549,000 | 0 | 580,549,000 | 0% |